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收款工作總結

時間:2023-08-24 17:58:17 工作總結 我要投稿

收款工作總結范文

  總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料,它可以提升我們發現問題的能力,不如立即行動起來寫一份總結吧。總結怎么寫才是正確的呢?以下是小編收集整理的收款工作總結范文,希望對大家有所幫助。

收款工作總結范文

收款工作總結范文1

  20xx年xx月xx日,從踏入xx的第一步開始明白一份工作的不易,所以在乎每一分收獲,自進入酒店財務部做一名前臺收銀開始,近一年的工作和學習,在領導的帶領下,在同事的幫助下,嚴格要求自己,自覺履行酒店規章制度和收銀工作紀律,認真完成各項必須所要完成的工作內容,現將一年來的工作情況作以簡要總結:

  一、服從管理,慮心學習

  作為一名收銀員,最重要的是要明白心中的責任,在領導的合理安排下,認真學習業務知識,從進前臺的那一刻,深知前臺是酒店的窗口,代表著酒店的。形象,言行舉止一定要嚴格要求自己,收銀員工作紀律銘記在心,加快腳步熟悉前臺的'基本情況,從房態圖到辦理入住,從押金單到賓客賬單,從小吧到雜項收費,從退房結賬到發票統計,等等。每一步操作都認真地跟著老員工一步步學習,實踐中慮心接受老員工對自己的批評和建議,堅持向領導和同事學習,取人之長補已之短,努力豐富自己,提高自己。

  二、尊重自己的工作,尊重每一個人

  堅信一點:任何人沒有貴賤之分,只有境遇,經驗和基礎的差異,從工作的開始尊重我們的職業,只有在我們為別人打工時尊重我們的工作,我們的職業,我們才會在自己的工作領域內,勤懇努力,有所成就。顧客是上帝,同事是兄弟,領導是家人,在xx這個環境優美的大家庭里,我們相互尊重,相互學習,相互創造,部門與部門之間像接力賽一樣,把關在每一個重要環節,為酒店創效益創佳績。

收款工作總結范文2

  時間一晃而過,彈指之間,20xx已接近尾聲,過去的一年在院領導和同事們的悉心關懷和指導下,通過我們收款和新農合人員自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足。回顧過去的一年,現將工作總結如下:

  第一、在服務態度方面收款室和結算室是醫院的窗口點,收款人員及新農合報銷人員的形象是代表了整個醫院的形象,所以每次都按照要求著裝整齊的上崗,工作時要時刻注意自己的服務態度,使用禮貌用語,微笑服務。身為窗口行業,接觸的患者及群眾形形色色,良莠不齊,當然有很多的群眾是理解和支持我們的工作,也有的群眾卻一肚子怨氣,滿腹牢騷、怪話、更有的是罵罵咧咧。遇到這些出口不遜群眾,我們都要忍住,不發脾氣,而是用禮貌的語言去解釋,用善意的微笑去化解,使他們能夠理解我們的工作,從而配合我們的工作,順利進行交款或報銷。

  第二、在工作方面我們要做到勤學苦練,不懂就問,熟練操作收款和報銷中的.各項程序。隨著我院的院容院貌、醫護質量、醫療設備設施等各方面不斷的提高,所以病人也逐漸增多,在這樣的情況下我們除了努力提高工作效率外,更要一絲不茍的做好收入及支出,同時我們這兩個科室人員之間積極配合,遇到問題互相溝通,出現問題及時糾正及時解決,有效的降低了錯誤率,在20xx年內,我們共服務51046人次,共收入的費用達10074199.98元,為患者報銷5842208.65元。隊伍建設是院領導們始終常抓不懈的一項工作,我們科室把建設一支思想正,作風硬,服務好、業務精的收款和結算人員隊伍作為工作的著力點,在院領導的帶領下及各位同事的幫助下,努力提高全科人員的整體素質。下一步,在20xx年,我們收款室及農合辦要做到

  (一)樹立服務意識、大局意識和責任意識,因為是服務窗口,所以要在青菏衛生院員工中起模范帶頭作用;在患者及群眾中樹立醫院美好形象;在實際工作中,注意學習典型,鞭策自身,并聯系自身工作,找出差距和不足。

  (二)積極開展崗位練兵和技能培訓,不斷提高業務水平和業務素質。今年由于各種原因,收款室和結算室人員調動頻繁,針對這一現象,我們兩個科室已拿出學習交流方案,預計在新農合錄入完畢之后進行互幫互助學習收費及結算各方面知識業務培訓、互相交流心得和體會,為兩科室奠定良好的理論和操作基礎。

  (三)做好安全自查自糾工作,徹底消除安全隱患。我們科職工工作是與錢打交道,下一步,要讓科室人員真正把安全工作放在第一的位置,看是否有安全生產憂患意識,是否把主要精力放在安全工作上。對于思想安全認識不夠,責任意識不強的個人,組織進行再次安全學習,在平時工作和生活中將其作為重點對象進行幫扶。要想使安全工作萬無一失,安全管理必須做到“嚴、細、實”,不放松、不滑坡。

  身為收款室及農合辦主任,在新的一年里我要起到模范帶頭作用,實事求是,不掩蓋護短,嚴格、細致、扎實地帶頭做好每一個細節、每一個環節、每一個人、每時每刻管理好科室,嚴把質量關,帶領收款室及農合辦兄弟姐妹們為我們青菏衛生院的明天增添一份力量。

收款工作總結范文3

  不知不覺,這一年又已走過了一半的時間。在這半年中本著“尋覓需求創新經營,與時俱進穩定發展”的公司經營管理指導思想,通過自己的努力,較好的完成了領導所交辦的工作任務。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,下面我來總結一下這上半年以來的工作情況。

  一、作為一名收款員,能夠嚴格遵守各項財務規章制度及車站的質量標準要求。

  愛崗敬業,及時兌換零錢,確保一線各部門的找零需要,及時準確的為領導登記臺帳,以便于領導及時掌握生產進度。與同事相互配合,完成各項收入的對賬工作。發現問題及時查找,做到賬單、賬款、賬賬相符。

  二、在工作中熱情服務,對前來交款的同事,不刁難、不拖延收款時間。

  嚴格要求售票員交款的流程規定,售票員出現差錯時,及時與售票員溝通,耐心講解,更正售票員的錯誤。并與當班負責人溝通,做好售票員差錯預防措施。樹立良好的`職業道德,對于售票員長短款現象,短款及時催促補齊,長款上交。保質保量的完成工作。

  三、工作中存在的不足:

  1、對工作不夠熱情,只做表面文章,不會進行更深一步的剖析,對本職工作知識把握不深。

  2、責任心不強,工作不深入、不細致。在工作中不能及時彌補工作漏洞,造成工作被動。

  3、與部門領導與各處室之間溝通較少,向領導請示匯報工作不夠積極主動。

  4、對一線工作監督不夠及時,存在一些懶散心理。

  5、存在自我滿足感,在過去工作中取得了一定成績,不存在工作失誤,就自我感覺良好,對自身的要求降低了。在日常工作中,對自己沒有做到嚴格要求。

  6、在工作中遇到困難畏畏縮縮,缺乏判斷能力和解決能力,沒有主動尋求處理突發事件的方式,在工作中沒有很大的起色。

  7、工作死板,不會靈活處理問題,存在工作保守思想,缺少尋求工作突破點。

  四、結合“五不自”對自己進行剖析,今后的工作打算:

  1、自知方面。財務部門的崗位則是一個知識崗位,在今后的工作中要做好自己的職領導批評、指正,使我在今后的工作中能夠認識到自己的短板,改正自己的缺點,取得更好的成績。

收款工作總結范文4

  自20xx年7月1日入職公司至今五年了,從門店會計到4S店總會計,無論是做事、還是做人我都從“華通”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托,終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結如下:

  一、前期工作總結

  對于企業來說,能力往往是超越知識的,公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

  第一階段(20xx年):適應階段

  20xx年7月我進入了工作的獨立,記得那時電動車的帳目情況已經堆積了2個多月,當時的首要任務(自定)是分清各股東的投資情況、庫存的實物數量、廠方的帳務核對、出納的現金盤核、最重要的是合理建帳(帳務具有延續性),用了1個月做了3個月帳,當時帳套建完后我有種超越和竊喜的感覺。從新行業電動車的實體期初建帳、摩托車的接帳及業務的快速進入、稅務的合理建帳、銀行機動帳、風陵渡汽貿的認知,在對行業陌然的情況下,我幸運的加入了“華通”管理團隊,看似簡單的賬單制作→日常業務→銀行對接→建立臺賬→與廠商財務對接→業務銜接,一切都要從新開始。還有在昝經理的幫助下我對承兌匯票有了認知、了解。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,工作方法,在領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務特殊身份更是加速縮短了我與“業務”之間的距離。干中學、學中干,不斷掌握方法:積累經驗;問書本、問同事,不斷豐富知識:掌握技巧。

  “勤能補拙”,利用時間完善自己的工作內容,建立了各種賬套的模版,同時結合管理處實際情況先后內定了《財務收費流程》、《財務對接流程》,并在領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基礎

  第二階段(20xx年—20xx年):發展階段

  這一階段在繼續擔任原職同時又介入了xxx有限公司汽車分期工作,進一步鞏固了自己財務工作經驗的積累,同時也豐富了自身的汽車專業知識。4s店工作進入日常管理之后,因為新招的分期會計與電動車會計,我由此又接觸到了輔導新人的'工作內容,我將自己的工作經驗整理與新人一起實踐,共同發現問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的會計已經能夠很好的勝任財務工作了。年底電動車移交我又被介入分期公司接管財務,此時正逢汽車分期的高峰及國家對汽車養路費及稅收制度改革,汽車養路費的取消直接關系著帳務大動作的調整,那年我整理了一套所有汽車分期的完整還款表,調整所有客戶的養路費科目,由此制定了客戶全款付清時用帳表核對的方法確定客戶的還款金額,確保財務核算正確。我參加稅務學習專業知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定。

  第三階段(20xx年—現在),不斷提升階段

  20xx年公司上層領導的經營決策轉型,為工作的需要與時代的適應,學習了一般納稅人帳務及國稅金稅工程,已熟悉增值稅防偽稅控開票子系統。同年9月由于福田奧鈴品牌的代理,快速適應廠方的帳套系統。因廠方的返利非即返到帳,它采取的控制終端經銷商的銷售及資金的最大占用化,返利一票一返,每張增值稅票的返利最高且不能超過所售車輛金額的30%,結合所上情況我建立了一套同以前又完全不一樣的帳套,方便公司與廠方核對及公司車輛利潤的明確化,一車一結。同年因公司搬遷,交通不變,我盡快適應了自駕車。

  二、主要經驗和收獲

  在華通工作的五年時間里,積累了許多工作經驗,尤其是管理處基層財務工作經驗,同時也取得了一定的成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:

  (一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位;

  (二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態;

  (三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;

  (四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好;

  (五)只有保持心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。

  三、確立工作目標,加強協作。

  財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標。

收款工作總結范文5

  收款室在醫院各領導的正確領導下,依靠全體同志共同努力,在20xx年度中,以扎實的工作作風,為醫院的建設和發展添磚加瓦,奉獻力量,較好地完成了各項工作任務,在平凡的工作中取得了一定的成績。現將20xx年度工作總結如下:

  一、在本年度中,我們嚴格遵守醫院各項規章制度,以本著“院興我興,院恥我恥”的原則,努力樹立醫院良好形象,熱愛工作,團結協作,盡量減少出錯率,年度內無一例病人投訴現象。面對日復一日的計算機機械的`重復操作,我們能夠克服枯燥的消極情緒,耐心的為病人收款、辦理出入院、辦理報銷手續,透過收費室這個小小的窗口,我們首先搭建起來醫患之間健康溝通,交流的平臺。

  二、在醫保結算工作中,嚴格按規定與醫保辦同志一起完善好相關報銷手續。按照新農合政策,耐心給病人解釋好,服務好病人,無一例差錯現象。

  三、努力配合院內的各項工作,熟悉各項工作業務,提高醫院形象作為自己的工作突破,在院內衛生檢查中被評為優秀等次,鄭鳳玉同志被評為四德服務標兵。 在今后的工作中,我們將一如既往的搞好收款工作,服從領導安排,愛崗敬業,團結協作,熱情服務,樹立良好的職業形象!

收款工作總結范文6

  一、醫院財務科工作總結的資產狀況截至xx年12月31日,資產總額為元,負債元,凈資產元。

  (一)資產概況

  總資產中,貨幣資金元,占資產總額的4.63;其他應收款元,占資產總額的7.05;固定資產元,占資產總額的79.43。

  需要說明的是,今年我院購置了、、等大型醫療設備,共投資萬元,完成了上年的投資計劃。另外,今年報廢固定資產元,其中,專用設備元,一般設備元,房屋建筑物元。

  (二)負債概況

  負債中,主要為購進藥品的應付帳款元和預收醫療款元,分別占負債總額的46.31和45.65,應付社會保障金元,占負債總額的0.5,其他應付款元,占負債總額的7.53,主要為大型醫療設備的押金和質保金。

  二、醫院財務科工作總結的'收支情況

  xx年全年收入總額為元,支出為元,收支結余為元。

  (一)收入概況

  全年收入總額為元,分別由以下收入類別構成

  1.財政補助收入元(其中財政專項補助元) 2.醫療收入元(其中門診收入元,住院收入元),占總收入的69.71,比去年同期增長了4.42

  3.藥品收入元,占總收入的25.37,比去年同期下降了2.33

  4.其他收入元,占總收入的2.02

  由此可見,醫療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業務收入元,比去年同期增長了15.63%,人均完成任務元,比去年同期減少了0.89%。

  (二)支出概況

  全年支出總額為元,分別由以下支出類別構成

  1.醫療支出元

  (1)其中人員支出元

  包括基本工資元,津貼元,獎金元,社會保障元,其他支出元。

  (2)公用支出元

  包括辦公費元,印刷費元,水電費元,郵電費元,交通費元,旅差費元,會議費元,培訓費元,招待費元,福利費元,勞務費元,物業管理費元,維修費元,租賃費元,專用材料元,圖書費元,燃料費元,洗滌費元,工會經費元,提取壞帳準備元,其他費用元。

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